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2018年惠東縣科學技術局部門預算


 

 

第一部分  惠東縣科學技術局概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分  2018年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分  2018年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  惠東縣科學技術局概況

 

一、主要職責

()貫徹執(zhí)行國家、省、市有關科學技術發(fā)展和知識產權工作的方針、政策和法規(guī);會同縣有關部門組織編制科技和知識產權工作發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。

()研究科技促進經濟與社會發(fā)展的重大問題,會同縣有關部門研究確定全縣科技發(fā)展重大布局、優(yōu)先領域;推進全縣科技創(chuàng)新體系建設,提高全縣科技創(chuàng)新能力。

()組織、推動科技開發(fā)和創(chuàng)新工作,負責“星火”、“火炬”、“863”計劃、創(chuàng)新基金、科技攻關、科技成果重點推廣、重點新產品、軟科學與基礎應用研究等科技開發(fā)計劃的制定和實施;組織開展國家、省、市級工程技術研究開發(fā)中心;農業(yè)創(chuàng)新中心、產業(yè)共性技術平臺、專業(yè)鎮(zhèn)創(chuàng)新平臺的組建工作。

()加強高新技術產業(yè)化及應用技術的開發(fā)與推廣,推動科技成果轉化;做好高新技術企業(yè)、高新技術產品、民營科技企業(yè)的培育和組織申報工作;指導各類科技示范推廣基地的建設;促進科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新工作。

()組織擬定科技促進農業(yè)、農村和社會發(fā)展的政策措施,會同有關部門推進農村信息直通車工程和科技支撐現(xiàn)代農業(yè)建設,促進以科技改善民生為重點的農村建設和社會發(fā)展。

()歸口管理科技成果評價、科技獎勵、科技保密、技術市場等工作;促進現(xiàn)代科技服務員的發(fā)展,推動科技服務體系的建立。

()負責管理、安排和監(jiān)督使用科技、知識產權經費;會同有關部門對科技、知識產權項目進行績效評價。

()負責知識產權保護和管理工作,牽頭處理專利糾紛和查處冒充專利行為;指導專利中介機構、企業(yè)專利工作;組織重大專利技術實施;協(xié)調涉外知識產權事宜。

()負責科技、知識產權和防震減災信息;科技宣傳、科技統(tǒng)計等工作;協(xié)調制定科學技術普及工作規(guī)劃,推動科普工作發(fā)展;指導科技信息網絡工作。

()貫徹執(zhí)行防震減災方針,做好地震群測和震情監(jiān)測預報,開展防震減災的科普宣傳工作。

(十一)指導、協(xié)調縣直各部門和各鎮(zhèn)(街道、區(qū))的科技、知識產權和防震減災管理工作。

(十二)承辦縣人民政府和市科學技術局、知識產權局及地震局交辦的其他事項。

    二、機構設置

()本部門預算為匯總預算,包括:局本級預算,以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括:惠東縣科學技術協(xié)會。

   本部門內設機構、人員構成情況:

局本部股室4,分別是辦公室、科研管理股、科技普及股(掛地震事務股牌子)、知識產權管理股。

惠東縣科學技術局有行政編制人數(shù)7,工勤編制1名。離退休人員8人。

惠東縣科學技術協(xié)會有事業(yè)編制人數(shù)9名。離退休人員1人。  



第二部分  2018年部門預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2018年本部門收入預算1209.29萬元,較上年增加89.64萬元,增加8.01%,主要是新增2名公務員以及增加機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等人員及公用經費;支出預算1209.29萬元,較上年的1119.65萬元增加89.64萬元,增加8.01%,主要是新增2名公務員以及增加機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等人員及公用經費。

二、“三公”經費安排情況說明

2018年本部門“三公”經費預算安排3.8萬元,比上年減少3.49萬元,減少47.87%。其中:因公出國境費0,與上年一致;公務用車購置費0萬元,與上年一致;公務用車運行維護費2.4萬元,較上年減少1.29萬元,減少34.96%;公務接待費1.4萬元,較上年減少2.2萬元,減少61.11%。我局嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定,堅決制止浪費的不良風氣,提高財政資金使用的效益,無出現(xiàn)公款吃喝、公車私用、公費旅游等現(xiàn)象。

三、機關運行經費安排情況

    2018,本部門機關運行經費安排144.98萬元,比上年增加32.16萬元,增長28.51%,主要原因是人均日常公用經費標準的提高以及對知識產權、科技業(yè)務、科普業(yè)務、地震知識宣傳支出增加。其中:辦公費21.9萬元、印刷費1萬元、郵電費7.5萬元、差旅費22.1萬元、維修(護費)3.6萬元、培訓費10萬元、公務接待費1.4萬元、公務用車運行維護費2.4萬元、勞務費6萬、專用材料及一般設備購置費4萬元,其他交通費用13.5萬元、其他商品和服務支出51.58萬元。

四、政府采購情況

    2018年本部門政府采購安排4萬元,其中:貨物類采購預算4萬元。

五、國有資產占有使用情況

截至20181231,本部門占有使用車輛情況為:公務車(一般執(zhí)法執(zhí)勤用車)0,2018年無購置和報廢計劃。

六、預算績效信息公開情況

按照上級要求,自行組織開展局財政專項資金績效評價管理,進一步加強專項資金管理,強化支出責任,提高資金使用效益,并采取積極有效措施完善財政資金績效管理,同時,積極配合財政部門開展重點績效評價工作。

 

 

第四部分  名詞解釋

()一般公共服務支出:指用于保障機關事業(yè)單位正常運轉,支持各機關單位履行職能,保障各機關部門的項目支出需要。

(社會保障和就業(yè):指機關離退休人員的支出。

()醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:指機關的醫(yī)療支出和社會保障繳費支出。

()“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國()費反映單位公務出國()的境外培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

()基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

()項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

()機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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來源:本網 時間: 2018-03-01
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